目录
第一部分:部门(单位)概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分:2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第五部分:附件
第一部分 金沙县自然资源局本级概述
一、部门职责
金沙县自然资源局本级的主要职责是:
1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法规规章,组织实施相关政策并监督检查执行情况。
2.负责自然资源调查监测评价。贯彻自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,执行自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。开展全县自然资源调查监测评价工作。
3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范,组织实施相关政策。建立健全全县统一的自然资源和不动产登记信息管理平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。开展全县自然资源和不动产确权登记工作。
4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家省、市、县全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,执行考核标准。拟定贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策的相关工作办法并组织实施,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。
5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划,组织拟订全县自然资源发展规划,执行自然资源开发利用标准,实施政府公示自然资源价格体系制度,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,推进节约集约利用。负责自然资源市场监管,组织实施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6.负责建立全县空间规划体系并监督实施。牵头编制主体功能区规划并组织实施,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活,生态空间布局。实施国土空间用途管制制度,组织实施城乡规划政策。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责建设项目的规划选址、建设用地规划许可、建设工程设计方案审查和工程规划许可等规划管理和土地管理工作。负责规划行业和规划设计单位资质管理。组织和指导各乡(镇、街道)国土空间规划和相关专项规划以及镇、乡、村庄规划的编制工作。
7.负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重要工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头拟订生态补偿制度并组织实施,拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重要备选项目。
8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。严格执行耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。实施耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。
9.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理全县地质勘查项目。组织实施全县地质矿产勘查专项工作。负责全县地质环境监督管理和地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全县地质灾害防治规划并指导实施,贯彻执行国家、省、市防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
11.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源储量管理工作。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。
13.推动自然资源领域科技发展。根据自然资源领域科技创新发展和人才培养战略,拟订并实施相关规划和计划。贯彻执行并监督实施技术标准、规程规范。组织实施重要科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
14.开展自然资源对外交流合作。承担自然资源领域对外交流合作和涉外行政许可相关工作。
15.负责全县自然资源领域执法工作。落实国家自然资源督察工作要求。执行自然资源违法案件查处的法律法规,拟定相关政策措施并组织实施。查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘等重大违法案件。指导各乡(镇、街道)有关行政执法工作。
16.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
17.完成县委、县政府和上级自然资源部门交办的其他任务。
18.职责调整
(1)将原县国土资源局、县城乡规划局的职责,以及县发展改革局的组织编制主体功能区规划职责,县水务局的水资源调查和确权登记管理职责,原县农牧局的草原资源调查和确权登记管理职责,县林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责划入县自然资源局。
(2)将所属事业单位承担的行政职责划入县自然资源局。
19.职能转变。
落实党中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,加强制度设计,发挥国土空间规划的管控作用,加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
二、机构设置
金沙县自然资源局本级2024年度部门决算编制范围的单位包括:
(1)独立编制机构。
2024年,独立编制机构共1个,较上年不变0个。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | |||||||
|
单位:金沙县自然资源局本级 |
2024年度 |
单位:万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | ||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,567.36 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 | ||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
7,633.74 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 | ||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 | ||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 | ||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 | ||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 | ||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 | ||
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
406.72 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
154.28 | ||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
7,633.74 | ||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
2,536.08 | ||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
185.12 | ||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
2,285.15 | ||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||||
|
本年收入合计 |
27 |
13,201.10 |
本年支出合计 |
58 |
13,201.10 | ||
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 | ||
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 | ||
|
30 |
61 |
||||||
|
总计 |
31 |
13,201.10 |
总计 |
62 |
13,201.10 | ||
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||
|
公开02表 |
|||||||||||||
|
单位:金沙县自然资源局本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
13,201.10 |
13,201.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
406.73 |
406.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
393.87 |
393.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
167.46 |
167.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
196.33 |
196.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.08 |
30.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
12.86 |
12.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
7.95 |
7.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
4.91 |
4.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
210 |
卫生健康支出 |
154.27 |
154.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
154.27 |
154.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
78.28 |
78.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
75.99 |
75.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
212 |
城乡社区支出 |
7,633.74 |
7,633.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7,633.74 |
7,633.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
7,386.10 |
7,386.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
234.49 |
234.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.15 |
13.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2,536.08 |
2,536.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
22001 |
自然资源事务 |
2,536.08 |
2,536.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2200101 |
行政运行 |
1,969.85 |
1,969.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
566.23 |
566.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
221 |
住房保障支出 |
185.12 |
185.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
22102 |
住房改革支出 |
185.12 |
185.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2210201 |
住房公积金 |
185.12 |
185.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2,285.15 |
2,285.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
2,285.15 |
2,285.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
2,285.15 |
2,285.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | |||||||||||
|
单位:金沙县自然资源局本级 |
2024年度 |
单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
13,201.10 |
2,715.97 |
10,485.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
406.73 |
406.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
393.87 |
393.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
167.46 |
167.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
196.33 |
196.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.08 |
30.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
12.86 |
12.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
7.95 |
7.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
4.91 |
4.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
210 |
卫生健康支出 |
154.27 |
154.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
154.27 |
154.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
78.28 |
78.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
75.99 |
75.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
212 |
城乡社区支出 |
7,633.74 |
0.00 |
7,633.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7,633.74 |
0.00 |
7,633.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
7,386.10 |
0.00 |
7,386.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
234.49 |
0.00 |
234.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.15 |
0.00 |
13.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2,536.08 |
1,969.85 |
566.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22001 |
自然资源事务 |
2,536.08 |
1,969.85 |
566.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2200101 |
行政运行 |
1,969.85 |
1,969.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
566.23 |
0.00 |
566.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
221 |
住房保障支出 |
185.12 |
185.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22102 |
住房改革支出 |
185.12 |
185.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2210201 |
住房公积金 |
185.12 |
185.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2,285.15 |
0.00 |
2,285.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
2,285.15 |
0.00 |
2,285.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
2,285.15 |
0.00 |
2,285.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||||||||||
|
单位:金沙县自然资源局本级 |
2024年度 |
单位:万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | ||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,567.36 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
7,633.74 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
406.72 |
406.72 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
154.28 |
154.28 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
7,633.74 |
0.00 |
7,633.74 |
0.00 | ||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
2,536.08 |
2,536.08 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
185.12 |
185.12 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
2,285.15 |
2,285.15 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
本年收入合计 |
27 |
13,201.10 |
本年支出合计 |
59 |
13,201.10 |
5,567.36 |
7,633.74 |
0.00 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||||
|
总计 |
32 |
13,201.10 |
总计 |
64 |
13,201.10 |
5,567.36 |
7,633.74 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | |||||||
|
单位:金沙县自然资源局本级 |
2024年度 |
单位:万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | ||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 | ||
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 | ||
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 | ||
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 | ||
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 | ||
|
其中:本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 | ||
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 | ||
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 | ||
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 | ||
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 | ||
|
30 |
61 |
||||||
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 | ||
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||||||||
|
单位:金沙县自然资源局本级 |
2024年度 |
单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
5,567.36 |
2,715.97 |
2,851.39 | |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
406.73 |
406.73 |
0.00 | ||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
393.87 |
393.87 |
0.00 | ||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
167.46 |
167.46 |
0.00 | ||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
196.33 |
196.33 |
0.00 | ||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.08 |
30.08 |
0.00 | ||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
12.86 |
12.86 |
0.00 | ||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
7.95 |
7.95 |
0.00 | ||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
4.91 |
4.91 |
0.00 | ||||
|
210 |
卫生健康支出 |
154.27 |
154.27 |
0.00 | ||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
154.27 |
154.27 |
0.00 | ||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
78.28 |
78.28 |
0.00 | ||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
75.99 |
75.99 |
0.00 | ||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2,536.08 |
1,969.85 |
566.23 | ||||
|
22001 |
自然资源事务 |
2,536.08 |
1,969.85 |
566.23 | ||||
|
2200101 |
行政运行 |
1,969.85 |
1,969.85 |
0.00 | ||||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
566.23 |
0.00 |
566.23 | ||||
|
221 |
住房保障支出 |
185.12 |
185.12 |
0.00 | ||||
|
22102 |
住房改革支出 |
185.12 |
185.12 |
0.00 | ||||
|
2210201 |
住房公积金 |
185.12 |
185.12 |
0.00 | ||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2,285.15 |
0.00 |
2,285.15 | ||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
2,285.15 |
0.00 |
2,285.15 | ||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
2,285.15 |
0.00 |
2,285.15 | ||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||||||||||
|
单位:金沙县自然资源局本级 |
2024年度 |
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
2,130.69 |
302 |
商品和服务支出 |
373.30 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | ||
|
30101 |
基本工资 |
670.67 |
30201 |
办公费 |
64.32 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | ||
|
30102 |
津贴补贴 |
336.83 |
30202 |
印刷费 |
3.75 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | ||
|
30103 |
奖金 |
165.42 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 | ||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 | ||
|
30107 |
绩效工资 |
379.11 |
30205 |
水费 |
3.79 |
310 |
资本性支出 |
0.00 | ||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
196.33 |
30206 |
电费 |
15.97 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | ||
|
30109 |
职业年金缴费 |
30.08 |
30207 |
邮电费 |
11.15 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | ||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
78.28 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | ||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
75.99 |
30209 |
物业管理费 |
4.65 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | ||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.86 |
30211 |
差旅费 |
37.73 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | ||
|
30113 |
住房公积金 |
185.12 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | ||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | ||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | ||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
211.98 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | ||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.25 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | ||
|
30302 |
退休费 |
130.17 |
30217 |
公务接待费 |
0.17 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | ||
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | ||
|
30304 |
抚恤金 |
12.25 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | ||
|
30305 |
生活补助 |
8.46 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | ||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
154.42 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | ||
|
30307 |
医疗费补助 |
37.29 |
30227 |
委托业务费 |
2.40 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | ||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.56 |
399 |
其他支出 |
0.00 | ||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
19.98 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
30.31 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
8.99 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 | ||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
23.81 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 | ||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.88 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||||
|
人员经费合计 |
2,342.66 |
公用经费合计 |
373.30 | |||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | |||||||||||
|
单位:金沙县自然资源局本级 |
2024年度 |
单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
0.00 |
7,633.74 |
7,633.74 |
0.00 |
7,633.74 |
0.00 | |||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
7,633.74 |
7,633.74 |
0.00 |
7,633.74 |
0.00 | ||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
7,633.74 |
7,633.74 |
0.00 |
7,633.74 |
0.00 | ||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
7,386.10 |
7,386.10 |
0.00 |
7,386.10 |
0.00 | ||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
234.49 |
234.49 |
0.00 |
234.49 |
0.00 | ||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
13.15 |
13.15 |
0.00 |
13.15 |
0.00 | ||||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||||||||
|
单位:金沙县自然资源局本级 |
2024年度 |
单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | |||||||||||||
|
单位:金沙县自然资源局本级 |
2024年度 |
单位:万元 | |||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||
|
31.31 |
0.00 |
30.31 |
0.00 |
30.31 |
1.00 |
30.48 |
0.00 |
30.31 |
0.00 |
30.31 |
0.17 | ||
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
金沙县自然资源局本级2024年度收入、支出决算总计13,201.10万元。2023年度收入、支出决算总计9,780.54万元。与2023年度相比,增加3,420.56万元,增长34.97%,主要原因是:地质灾害搬迁支出和耕地保护支出增加。
二、收入决算情况说明
金沙县自然资源局本级2024年度收入决算合计13,201.10万元。其中:财政拨款收入13,201.10万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
金沙县自然资源局本级2024年度支出决算合计13,201.10万元。其中:基本支出2,715.97万元,占20.57%;项目支出10,485.13万元,占79.43%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
金沙县自然资源局本级2024年度财政拨款收、支决算总计13,201.10万元。2023年度收、支决算总计9,780.54万元。与2023年度相比,增加3,420.56万元,增长34.97%,主要原因是:地质灾害搬迁支出和耕地保护支出增加。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
金沙县自然资源局本级2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中:本年收入合计0.00万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
金沙县自然资源局本级非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中:本年支出合计0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
金沙县自然资源局本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计5,567.36万元,占本年支出合计的42.17%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少746.05万元,下降11.82%,主要原因是减少了项目开支。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5,567.36万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出(类)406.72万元,占7.31%;卫生健康支出(类)154.28万元,占2.77%;自然资源海洋气象支出(类)2,536.08万元,占45.55%;住房保障支出(类)185.12万元,占3.33%;灾害防治及应急管理支出(类)2,285.15万元,占41.05%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,567.36万元,支出决算为5,567.36万元,完成年初预算的100.00%,其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为167.46万元,支出决算为167.46万元,完成年初预算100的%。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为196.33万元,支出决算为196.33万元,完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为30.08万元,支出决算为30.08万元,完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)年初预算为7.95万元,支出决算为7.95万元,完成年初预算的100%。
5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)年初预算为4.91万元,支出决算为4.91万元,完成年初预算的100%。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为78.28万元,支出决算为78.28万元,完成年初预算的100%。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为75.99万元,支出决算为75.99万元,完成年初预算的100%。
8.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)年初预算为1,969.85万元,支出决算为1,969.85万元,完成年初预算的100%。
9.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)年初预算为566.23万元,支出决算为566.23万元,完成年初预算的100%。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为185.12万元,支出决算为185.12万元,完成年初预算的100%。
11.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)年初预算为2,285.15万元,支出决算为2,285.15万元,完成年初预算的100%。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
金沙县自然资源局本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计2,715.97万元,其中:
(一)人员经费:2,342.66万元,主要包括在职人员工资、保险、公积金,长聘人员工资保险,退休人员工资及遗嘱补助。
(二)公用经费:373.30万元,主要包括办公费、公务接待费、公务车使用维护费、福利费、公会经费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
金沙县自然资源局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入7,633.74万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入3,467.13万元。与2023年度相比,增加4,166.61万元,增长120.17%.主要原因是:增加土地整治成本支出,用于购买耕地占补平衡指标。
金沙县自然资源局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出7,633.74万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出3,467.13万元。与2023年度相比,增加4,166.74万元,增长120.17%,主要原因是:增加土地整治成本支出,用于购买耕地占补平衡指标。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
金沙县自然资源局本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
金沙县自然资源局本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为31.31万元,“三公”经费财政拨款支出决算为30.48万元,完成预算数的97.35%。支出决算较上年减少4.69万元,下降13.35%。主要原因是:缩减开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;与上一年相比,支出决算较上年持平
2024年本单位组织的出国团0个,出国团0人次,开支包括:。
2.公务用车购置及运行维护费预算30.31万元,支出决算30.31万元,完成预算的100.00%;与上一年相比,支出决算较上年减少4.68万元,下降13.38%。
决算数较上年减少的主要原因是缩减开支。
其中:公务用车购置费0.00万元,2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费30.31万元,主要用于:截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费预算1.00万元,支出决算0.17万元,完成预算的17.00%;与上一年相比,支出决算较上年减少0.01万元,下降5.56%。
决算数小于预算数的主要原因是;决算数较上年减少的主要原因是。
具体是包括:缩减开支。
国内接待费支出0.17万元,主要是。2024年本单位国内公务接待5批次,24人次。
国(境)外接待费支出0.00万元,主要是。2024年本单位国(境)外公务接待0批次,0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
金沙县自然资源局本级2024年度机关运行经费支出373.30万元。与2023年相比增加51.66万元,增长16.06%。主要原因是:人员增加,增加使用了福利费支持及办公费开支。
(二)政府采购支出情况
金沙县自然资源局本级2024年度无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况
截至2024年12月31日,金沙县自然资源局本级共有车辆4辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台(套)。
十二、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,金沙县自然资源局本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
(二)项目支出绩效自评结果
(三)部分重点项目绩效评价结果
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件



贵公网安备 52052302000215号